Tesis - TFG

N° 97. DIAGNÓTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE

97
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA:  SONIA RAQUEL GONZÁLEZ

RESUMEN:

N° 96. PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EN UNA MUNICIPALIDAD X DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

96
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: MAGDALENA SOLEDAD OBREGÓN

RESUMEN:

N° 94. EFICACIA DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DESCARGA EN UN SECADERO DE YERBA MATE DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO

94
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: ZULLY NOELIA FLEITAS DENIS


RESUMEN: