Tesis - TFG

N° 113. IMPLEMENTACIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS COMO MEDIDA PARA REDUCIR LA EVASIÓN FISCAL EN EL BARRIO MICROCENTRO DE CIUDAD DEL ESTE, AÑO 2023

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: DORA FLECHA ESPÍNOLA

RESUMEN:

N° 112. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCEDIMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES EN LA FARMACIA LÓPEZ, DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS, AÑO 2023

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: LORENA ANDREA FLORES BARRETO

RESUMEN:

N° 111. EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INERNO EN EL ÁREA DE CRÉDITOS APLICADO POR LA CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS HS DE LA LOCALIDAD DE MARÍA AUXILIADORA, PERIODO 2024

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: ANDREA CELESTE VERA VELÁZQUEZ

RESUMEN:

N° 110. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR DE TESORERÍA DE LA EMPRESA EL SUR S. R. L. DE LA CIUDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN, AÑO 2024

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: SUSANA ELIZABETH HERWIG FLECHA

RESUMEN: