Tesis - TFG

N° 112. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCEDIMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES EN LA FARMACIA LÓPEZ, DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS, AÑO 2023

112
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: LORENA ANDREA FLORES BARRETO

RESUMEN:

N° 111. EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INERNO EN EL ÁREA DE CRÉDITOS APLICADO POR LA CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS HS DE LA LOCALIDAD DE MARÍA AUXILIADORA, PERIODO 2024

111
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: ANDREA CELESTE VERA VELÁZQUEZ

RESUMEN:

N° 110. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR DE TESORERÍA DE LA EMPRESA EL SUR S. R. L. DE LA CIUDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN, AÑO 2024

110
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: SUSANA ELIZABETH HERWIG FLECHA

RESUMEN:

N° 109. CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL RELACIONADOS A LA AUDITORÍA AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGRÍCOLA DE SAN ALBERTO, 2023

109
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: DELIA ISABEL MOREYRA

RESUMEN: